為(wèi)全面加強企業内部管理(lǐ),提升風險防控能(néng)力,2024年3月底,興城酒管公(gōng)司金融财務(wù)部組織召開審計整改事項複盤情況溝通會,對下屬青城(豪生)國(guó)際酒店(diàn)、青源國(guó)際大酒店(diàn)兩家自營酒店(diàn)内部審計整改情況進行複盤,會議由金融财務(wù)部主任楊琳媛主持,公(gōng)司副總經理(lǐ)馬菡及相關工(gōng)作(zuò)人員參會。
會上,公(gōng)司金融财務(wù)部彙報了兩家酒店(diàn)整改工(gōng)作(zuò)情況,副總經理(lǐ)馬菡提出工(gōng)作(zuò)要求,一是要提高對整改工(gōng)作(zuò)的重視,避免潛在風險隐患;二是要持續加強内部管理(lǐ)和風險控制,強化精(jīng)細化管理(lǐ);三是要将内部審計納入日常工(gōng)作(zuò),形成常态化、制度化的工(gōng)作(zuò)機制,提升财務(wù)管理(lǐ)水平。
下一步,興城酒管公(gōng)司金融财務(wù)部将繼續通過加強内部檢查、完善規章制度、強化人員培訓等方式,持續加強監管力度,進一步提升财務(wù)工(gōng)作(zuò)質(zhì)效,助力公(gōng)司高質(zhì)量發展。
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